問題已解決
老師,請教一下,就是上月申報增值稅主表時,本期繳納上期應納稅額和本期繳納欠繳稅額(之前的緩交這次交了)忘記填寫了,導致第33行欠繳稅額過多了,這種怎么辦呢?必須去大廳更正上月的增值稅申報表嗎?可以在2月的申報中修改后申報嗎?



不用的,你看下這個月25欄出來的金額是上一個月應補稅款嗎?應該是包含著以前你沒有填寫的。
2023 03/11 10:13

84785012 

2023 03/11 10:23
對頭,25欄剛好是上月應交的+之前緩交欠稅的+剩余緩交還未交的金額,如果把上月繳納的金額填上,第33行的欠稅金額就和實際剩余未交的稅額一致了

郭老師 

2023 03/11 10:24
在30欄里面填寫進去。

84785012 

2023 03/11 10:26
那意思是可以直接在本次的申報表中修改了申報,不用去大廳更正申報表嗎?這種一般有影響沒呢?

郭老師 

2023 03/11 10:26
的,是的,沒有影響的。
