問題已解決
哪位老師告知一下這種代訂機票款的發票怎么做賬?員工給客戶買的員工墊付的錢現在拿來報銷



你好,你客戶的機票你們單位給他承擔嗎?
2023 03/11 09:52

郭老師 

2023 03/11 09:52
如果是的話,借銷售費用、招待費,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款。

84784993 

2023 03/11 09:52
是的,我們公司承擔

84784993 

2023 03/11 09:54
員工先拿的錢用于公司招待支出啥的,我做的借:其他應收~員工,貸:銀行存款,現在員工把票拿來我可以做,借:管理費用~業務招待費,貸:其他應收~ 員工,沒問題吧老師

郭老師 

2023 03/11 09:54
好,上面分錄寫了,可以看一下的。
