問題已解決
2022年的銀行轉賬手續費已經入了財務費用科目了,但是發票是2023年2月銀行才給開具的,而且開的是專票?現在拿到發票該怎么做賬?



借應交稅費應交增值稅進項,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。匯算清繳需要納稅調增。
2023 03/10 16:10

84784984 

2023 03/10 16:13
為什么要納稅調增?調增哪一部分?是含稅的財務費用還是不含稅的還是這個進項稅額?

郭老師 

2023 03/10 16:15
你好,因為你加稅合計多了費用,這一部分你抵扣了增值稅,就不允許抵扣所得稅了。

郭老師 

2023 03/10 16:15
發票的稅額調增
上面的分錄也是指調增稅額的。

84784984 

2023 03/10 16:16
那就是調增進項稅額這一部分?

郭老師 

2023 03/10 16:18
對的,是的,是這么做的。

84784984 

2023 03/10 16:19
不能紅沖財務費用,貸以前年度損益調增

郭老師 

2023 03/10 16:21
對的,是的,跨年的是這么做的。

84784984 

2023 03/10 16:27
這到底是按哪個做?您是說借財務費用(紅字)貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整 貸未分配利潤 借財務費用 應交稅費-進項稅 貸未分配利潤

84784984 

2023 03/10 16:27
還是按您這個?借應交稅費應交增值稅進項,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤

郭老師 

2023 03/10 16:33
你好,就是以前年度損益調整,不做財務費用。

郭老師 

2023 03/10 16:33
這個財務費用不對,跨年了不是嗎。

84784984 

2023 03/10 16:35
意思就是不能用以前年度損益調整來沖財務費用?

郭老師 

2023 03/10 16:42
對的,是的,是這么做的。
