問題已解決
問個事 a單位 **b單位 接工程 a單位收到的材料發票 通常要給b單位 沒月月底 那么a單位 月中收到的發票。應該要怎么賬務處理



你好 做內賬就可以的 記成本?
2023 03/09 11:49

84785008 

2023 03/09 11:52
有沒有分錄呢,老師

玲老師 

2023 03/09 11:53
借原材料,貸應付賬款。

84785008 

2023 03/09 11:55
那把發票給 b單位。。那咋做

玲老師 

2023 03/09 12:03
也是正常做賬的。借原材料貸應付賬款等。

84785008 

2023 03/09 16:38
給看這個分錄 我沒看懂

84785008 

2023 03/09 16:41
摘要 未入賬發票錄入
借:專項應付款-成本發票
貸:累計開票-未入賬發票

玲老師 

2023 03/09 16:45
你好 這個看不出來是什么意思??
