問題已解決
22年暫估成本結轉了成本,23年1月取得發票,暫估的轉成本和實際一樣的,23年1月賬務處理特么做分錄



你好,當時分錄怎么做?
2023 03/08 15:13

84785039 

2023 03/08 15:15
入庫借:庫存商品貸應付賬款-暫估結轉成本借:主營業務成本貸庫存商品

郭老師 

2023 03/08 15:15
借應付賬款暫估,貸庫存商品,借庫存商品,貸銀行存款。

84785039 

2023 03/08 15:19
第一個分錄和第二個分錄摘要分別怎么寫

郭老師 

2023 03/08 15:19
紅沖暫估
收到某某產品發票后。

84785039 

2023 03/08 15:28
還是剛才的情況,我們次年收到發票成本估多了,分錄怎么寫

郭老師 

2023 03/08 15:30
你好,上面的分錄不變,再加上一個基額,庫存商品貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸庫存商品
借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利轉
匯算清繳,納稅調增。
