問題已解決
老師。我們是提供凈化安裝服務的公司。年底老板開出了80萬發票。但是這批工程。發生的成本發票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務成本 貸:預提費用 這是其他會計跟我說的。但是預提費用賬套都沒有這個科目了



你好,用應付賬款暫估。
2023 03/07 10:21

84785036 

2023 03/07 10:23
借:勞務成本
貸:應付賬款-暫估
這樣嗎?那發票是23年取到的。發票來了如何入賬呢

郭老師 

2023 03/07 10:25
好,還需要做一個借主營業務成本貸勞務成本,因為這個勞務成本它不是損益類的客戶。

郭老師 

2023 03/07 10:25
借應付賬款貸勞務成本,借勞務成本貸以前年度損益調整,
然后再做發票的借勞務成本貸銀行存款,借以前年度損益調整貸勞務成本。

84785036 

2023 03/07 10:26
發票來了再做:
借:主營業務成本
貸:勞務成本
還是在列支暫估的當月月末就結轉

郭老師 

2023 03/07 10:30
不對的,你當年就得做這一個,你不是缺成本嗎?

郭老師 

2023 03/07 10:30
勞務成本的話,你的利潤表里面的主營業務成本還是沒有數據。
