問題已解決
老師這個加計抵減的賬怎么做??



你好;? ?借應交稅費- 未交增值稅貸其他收益; 計提這樣做的??
2023 03/06 16:30

84785040 

2023 03/06 16:51
就這么一筆??

meizi老師 

2023 03/06 16:53
計提是這樣做的 ; 你記得月末把 增值稅結轉了。 到時差額繳納即可? ?

84785040 

2023 03/06 22:48
老師這個還繳納稅,是不是要退稅啊???老師沒有其他收益

meizi老師 

2023 03/07 08:53
你好1;? ?沒有其他收益科目的; 用 營業外收入 科目? 做即可 ;? 你多繳納了 或者了? 抵減后 產生了多的增值稅 ; 你可以退稅??
