問題已解決
老師,去年工資計提多了,今年怎么做賬呢?



同學您好,借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整-XXX費用
借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
2023 03/06 08:37

84785043 

2023 03/06 08:39
去年是虧損的沒有繳納企業所得稅

84785043 

2023 03/06 08:39
以前年度損益調整可以只做一級科目嗎?

易 老師 

2023 03/06 08:41
你好,也可以的, 沒問題

84785043 

2023 03/06 08:49
不用直接把多計提的做借應付職工薪酬貸管理費用這樣做嗎

易 老師 

2023 03/06 08:50
去年的,是以前年度損益調整管理費用走賬的是同一樣意義

84785043 

2023 03/06 09:09
老師,要是去年少計提工資呢?分錄怎么做呢?

易 老師 

2023 03/06 09:12
做相反分錄借:以前年度損益調整-管理費用相關科目,貸:應付職工薪酬,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

84785043 

2023 03/06 09:13
所得稅是第四季度交的稅嗎

易 老師 

2023 03/06 09:28
是的沒錯, 是這樣的
