問題已解決
老師,我中途接內賬,也沒有給期初數給我,我根據流水做了些記賬憑證的,我改結賬嘛,怎么弄的?



你好,內賬你可以盤點現有的余額來做提出,也就是之前的就不要管了。
2023 03/03 15:53

84785034 

2023 03/03 16:27
老師,可以直接期初都為0嘛,算了哈也是負數的

郭老師 

2023 03/03 16:29
你好,你單位現在什么都沒有嗎?

84785034 

2023 03/03 16:31
有啊,我也新來剛做會計,也沒人帶的,不知道從哪里開始的

郭老師 

2023 03/03 16:33
你好,你是記賬軟件嗎?如果記賬軟件的話,里面有一個期初數據錄入和年初數據錄入
想你在這里面能找到。

郭老師 

2023 03/03 16:33
首先,你應該先去盤點盤點,庫存現金、銀行貨幣資金、存貨、固定資產往來科目、實收資本、應付薪酬等。

郭老師 

2023 03/03 16:33
答題的自己列一下,看一下左右兩邊是否平衡,如果不平衡的話,差額放到未分配利潤,這時候你再應該登記,登記的時候應該是錄入的明細。
