問題已解決
一般納稅人,商貿企業,申報時免稅銷售額在增值稅減免稅申報明細表中哪一欄填寫



同學你好
有一個免稅欄的
2023 03/03 15:12

84784958 

2023 03/03 15:15
哪一個啊

樸老師 

2023 03/03 15:18
主表的免稅欄哦
不是明細表

樸老師 

2023 03/03 15:18
《增值稅減免稅申報明細表》的第9欄第1列的數據必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額和申報

84784958 

2023 03/03 15:21
我意思是金額填哪邊

84784958 

2023 03/03 15:22
我是蔬菜免稅

樸老師 

2023 03/03 15:25
同學你好申報時直接填寫增值稅申報表附表一第18欄的第3列和主表第9欄申報就可以

84784958 

2023 03/03 15:28
增值稅減免稅申報明細表也要申報

84784958 

2023 03/03 15:29
這個表里免稅銷售額填哪

樸老師 

2023 03/03 15:36
同學你好
你這個不是出口呀

84784958 

2023 03/03 15:37
我這個減免稅不填,就提示了

樸老師 

2023 03/03 15:41
同學你好
那你增加一行填寫

84784958 

2023 03/03 15:42
嗯嗯,謝謝,增加申報好了

樸老師 

2023 03/03 15:46
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
