問題已解決
你好老師稅控技術(shù)維護費的賬務(wù)處理是怎么做呢



借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負(fù)數(shù))
2023 03/02 15:52

84785021 

2023 03/02 15:54
管理費用為何是負(fù)數(shù)

東老師 

2023 03/02 15:55
借可以抵扣進項稅額,把這個管理費用沖銷了

84785021 

2023 03/02 15:56
也可以貸管理費用嗎

東老師 

2023 03/02 15:56
這么做也是沒問題的

84785021 

2023 03/02 15:59
你好老師應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個科目是什么時候用呢

東老師 

2023 03/02 16:00
就是你抵減增值稅的時候做賬
