問題已解決
員工開話費發票,發票備注上寫著暑期2022年1月,2-12月等等的,但是開票日期是2023年2月,這種的,我該如何做賬,就是實際這些發票在2022年沒有入賬



同學你好
沒有入賬那你做跨年的
2023 03/01 17:13

84784959 

2023 03/01 17:27
就是做到2023年是吧,但是發票備注屬期寫的是2022年幾月幾月

樸老師 

2023 03/01 17:29
這個不用備注的哦

84784959 

2023 03/02 08:50
就是人家營業廳給開發票的時候備注上寫著屬期呢,因為就是相當于2022年月份的,在2023年集中開

樸老師 

2023 03/02 08:55
那你就做跨年調整的分錄哦

84784959 

2023 03/02 08:59
具體如何做,麻煩您幫著說下

樸老師 

2023 03/02 09:03
借以前年度損益調整
貸銀行存款
這樣

84784959 

2023 03/02 09:41
我們是小企業會計準則,不知道又沒有這個科目,或者直接用未分配利潤可以

樸老師 

2023 03/02 09:45
同學你好
那你直接用利潤分配未分配利潤

84784959 

2023 03/02 10:36
好的,主要是這個是員工自己用錢支付的,然后2023年拿到公司報銷,相當云是福利費用,我還需要做福利費的分錄嘛,還是如何做賬?

樸老師 

2023 03/02 10:40
同學你好
你要做福利費

84784959 

2023 03/02 10:46
我該如何做分錄 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現金,這樣子嘛

樸老師 

2023 03/02 10:49
同學你好
對的
小企業會計準則是這樣的

84784959 

2023 03/02 10:51
感謝您的耐心解答

樸老師 

2023 03/02 10:53
滿意請給五星好評,謝謝
