問題已解決
人力資源的賬務處理一般有哪些?



您好,是關于社保那些的嗎
2023 02/27 21:10

84784989 

2023 02/27 21:14
嗯嗯發放工資的哪些金老師

小鎖老師 

2023 02/27 21:16
您好,人力資源公司的賬務處理方法 1、收到勞務費,開具發票 借:銀行存款 貸:主營業務收入 2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 (企業交納部分) 其他應付款—住房公積金(企業交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:庫存現金 其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應付款—社保 等 貸:銀行存款 5、計提營業稅和附加稅費(按差額計提,即勞務收入減去支付的勞務成本和社保) 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費—營業稅 應交稅費—城建稅 應交稅費—教育費附加 營業稅計稅基數為從用工單位收取的全部款項減除轉付給勞動力的工資和社保后的余額。 6、支付本企業人員工資和費用 借:管理費用—工資/ 辦公費 等 貸:應付職工薪酬—工資 或 庫存現金 / 銀行存款

84784989 

2023 02/27 21:26
金金老師第三個分錄為什么還是其他應付款呀

小鎖老師 

2023 02/27 21:27
怎么了?你們做其他應收款?

84784989 

2023 02/27 21:56
不是,我還沒有去做,明天讓我去試試,只是記得好像之前其他公司發放工資是其他應收款

小鎖老師 

2023 02/27 22:02
這倆科目都可以用的目前

84784989 

2023 02/27 22:12
金金老師哪什么情況下用其他應付款,什么情況用其他應收款

小鎖老師 

2023 02/27 22:15
這里科目用于社保都是一樣的哈
