當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們有A、B兩家公司,B是A的供應(yīng)商,去年12月份B發(fā)了貨給A,A在賬面形成了應(yīng)付,但是由于做A公司賬的財(cái)務(wù)搞錯(cuò)了,把這次應(yīng)付做成了應(yīng)收,還開票給了B公司,這個(gè)賬怎么調(diào)?



我,你好,當(dāng)時(shí)的分路怎么做的?
2023 02/24 16:58

84784958 

2023 02/24 17:02
A公司當(dāng)時(shí)付款給了B公司,賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)付賬款 B公司
貸 銀行存款
但是A公司把這筆應(yīng)付款的金額開票給了B公司,然后現(xiàn)在的賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)收賬款 A
貸 主營業(yè)務(wù)收入

84784958 

2023 02/24 17:04
A公司當(dāng)時(shí)付款給了B公司,賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)付賬款 B公司
貸 銀行存款
但是A公司把這筆應(yīng)付款的金額開票給了B公司,然后現(xiàn)在的賬務(wù)處理如下:
借 應(yīng)收賬款 B
貸 主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 

2023 02/24 17:04
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。a公司。

84784958 

2023 02/24 17:08
不明白這個(gè)處理是什么邏輯?老師,能解釋一下嗎,現(xiàn)在的賬是應(yīng)付賬款b公司也在借方,應(yīng)收借款B公司也在借方

84784958 

2023 02/24 17:09
老師,你看我最后寫的那個(gè)分錄

郭老師 

2023 02/24 17:09
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目,你這是掛了兩個(gè)科目。

84784958 

2023 02/24 17:14
是呀,本來B是A的供應(yīng)商,B向A發(fā)了過,A收到貨后就做了筆應(yīng)付的賬
借 應(yīng)付賬款 B公司
貸銀行存款
但是由于A公司的開票員又把這次貨款開發(fā)票給了B公司,發(fā)票是找稅務(wù)局代開的,A公司代理記賬的會(huì)計(jì)就把這筆貨款又做成了收入分錄
借 應(yīng)收賬款 B
主營業(yè)務(wù)收入 B
現(xiàn)在要怎么辦

郭老師 

2023 02/24 17:17
那你把這個(gè)應(yīng)收賬款紅沖了不就可以了,借應(yīng)付賬款B公司,貸應(yīng)收賬款b公司。

郭老師 

2023 02/24 17:17
那樣的話,這個(gè)余額都在應(yīng)付賬款里面
