問題已解決
老師你好,我暫估:借:管理費用-暫估 10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬 第二年匯算清繳我沒有發票,只能交所得稅,那我交完所得稅,這個暫估賬怎么處理呢?



你好;? 調增處理即可; 之前分錄 做? ? 紅沖在按實際做 借管理費用 貸應付賬款- 某供應商??
2023 02/23 11:13

84785023 

2023 02/23 11:14
我已經交稅了,把原來做的暫估做負數是吧

meizi老師 

2023 02/23 11:17
你好; 是的; 就可以了。? 你業務真實發生了的話; 最終還是要走管理費用去的? ?
