問題已解決
老師年前的分錄做錯了,是費用的憑證,現在發現的要怎么辦呢



你好,具體的是什么原因寫錯?
2023 02/23 08:33

84784998 

2023 02/23 08:45
沒有找到費用票呢,自己還不記得,金額是20000呢

郭老師 

2023 02/23 08:50
你好,也就是實際有業務,但是沒有發票,是這個意思嗎?

郭老師 

2023 02/23 08:50
那你直接納稅調增就可以的,賬上不用修改。

84784998 

2023 02/23 08:53
可能就沒有這個業務,感覺是寫錯了

郭老師 

2023 02/23 08:55
當時的分錄怎么做的?借管理費用,貸其他應付款嗎?

84784998 

2023 02/23 08:55
是的,而且貸的還是其他應付老板

郭老師 

2023 02/23 08:56
借其他應付款,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整待利潤分配,未分配利潤
匯算清繳調增

84784998 

2023 02/23 08:58
就是說,我現在(年后)做分錄,借其他應付款,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整待利潤分配,未分配利潤,是嗎?這樣做是什么意思?老師能解析一下嗎

郭老師 

2023 02/23 08:59
對的,是的,第一個是紅沖你的管理費用,第二個是把以前年度損益調整結轉到未分配利潤。

84784998 

2023 02/23 09:04
這樣賬就對了,就能連接到今年是嗎?您說的調增是因為匯算清繳處理是去年的是吧?

郭老師 

2023 02/23 09:04
對的,是的,是這么做的。

84784998 

2023 02/23 09:44
以前匯算清繳的時候我就直接用年前月底的報表,我不會調,咱學堂有這個課嗎?

郭老師 

2023 02/23 09:46
匯算青椒有課程的,你可以看一下。

84784998 

2023 02/23 09:48
謝謝郭老師

郭老師 

2023 02/23 09:50
不用客氣,工作愉快。
