問題已解決
收到紅字專用發票,納稅申報做了進項稅額轉出。分錄如何做呢?



你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話,附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2023 02/22 12:00

84784954 

2023 02/22 12:20
已抵扣了,所以才報了申報表,報了進項稅額轉出。那么成本要做結轉嗎?

郭老師 

2023 02/22 12:22
如果已經結轉了成本,借庫存商品,借主營業務成本負數。

84784954 

2023 02/22 12:24
沒有明白啊?那應付賬款也得減少啊。完整的一系列寫下來

郭老師 

2023 02/22 12:25
那你之前的完整的分錄怎么做的?我上面給你寫的兩個分錄加起來就是完整的,借應付賬款,
貸庫存商品,
應交稅費,交增稅進項轉出,
借庫存商品,借主營業務成本負數。

郭老師 

2023 02/22 12:25
當時付了錢嘛,付了錢讓他退回來,你這是退貨還是怎么了。

84784954 

2023 02/22 13:55
不是退貨。算是供應商給的折扣,但是供應商又給開了紅字發票。

郭老師 

2023 02/22 13:56
那你當時這個錢支付給他了嗎?他返利應該返給你們錢吧,如果是的話,他返錢回來的,你可以把這個應付賬款改成銀行存款。其他的還是一樣的。
