問題已解決
老師,每月申報增值稅的金額是按未開票的金額來申報的,未交增值稅=未開票(累計貸方發生金額-進項稅額(期末余額借方)-未交增值稅(累計借方發生金額)對嗎?



您好,那您有開票收入申報增值稅?
2023 02/18 11:52

84785001 

2023 02/18 12:00
我們是以客人回簽對賬金額確認收入的(這個是未開票的金額),每個月開票的金額是(已開票)但是申報不以這個數為依據

小林老師 

2023 02/18 12:02
您好,未交增值稅等于應交稅費應交增值稅等科目余額明細結轉的,

小林老師 

2023 02/18 12:02
您好,還可能有進項稅轉出等
