問題已解決
我在五月份的時候,銀行支付了款,我直接做了這樣的分錄,借:主營成本,貸:銀行, 但是六月份回發票和八月份回的票,這樣子做可以嗎



你好,那你五月份當月對應的收入做了嗎?如果做了的話,可以的,發票到了之后紅沖之前的,然后再做發票。
2023 02/17 12:25

84784972 

2023 02/17 12:27
對應的收入是什么意思呀?這個不太明白呢。我只是還沒有做憑證,還可以修改嗎?

郭老師 

2023 02/17 12:30
你好,你做了成本不是嗎?你得有對應的收入,收入和成本需要對應。

84784972 

2023 02/17 12:49
借應收 貸主營成本是這樣子嗎?

郭老師 

2023 02/17 12:52
不對
你咋是成本
什么業務的

84784972 

2023 02/17 12:58
是這樣子的,我五月份支付了貨款,我當時直接入這個科目成本,就是 借 主營成本,貸:銀行 ,當時還沒有發票回來,是在六月份八月份回來的發票,這樣子是合理的嗎還是說不合理?當時很缺成本,還暫估了成本,我就直接做成了成本

郭老師 

2023 02/17 12:59
你好,你說合理不合理,我上面給你解釋了,但是你看不懂你對應的收入做了沒有
這個是什么業務的。說詳細一點嗎?

郭老師 

2023 02/17 13:00
比如我是銷售a產品,我買來這個a產品,我這個月銷售出去,這個月就可以結轉成本,這個理解嗎?

84784972 

2023 02/17 13:01
銷售出去了,因為銷項比進項的票還多幾十萬

郭老師 

2023 02/17 13:06
借預付賬款,借主營業務成本負數,這個是紅沖的,
然后再做發票的,借主營業務成本,貸預付賬款。

84784972 

2023 02/17 13:19
老師我是這樣做的,

郭老師 

2023 02/17 13:22
啊,你做了銀行存款,錢退回來了嗎?沒有退回來的話,用往來科目代替一下。

84784972 

2023 02/17 13:30
沒有退款呀,為什么要用往來呀??

郭老師 

2023 02/17 13:31
你好,那銀行錢沒有退回來,你做銀行房款對嗎?借銀行存款,貸主營業務成本,這個正確嗎?

郭老師 

2023 02/17 13:31
同學,我不是問你當時暫估的分錄怎么做的,我是紅沖,還有做發票的。
