問題已解決
老師請問發票到了,已經入庫,但是這個月不認證,怎么做分錄



你好 記入待認證進項科目?
2023 02/16 13:51

84784997 

2023 02/16 13:57
認證即抵扣吧,老師

玲老師 

2023 02/16 14:02
你好 是的 是這樣意思 的?

84784997 

2023 02/16 14:25
月末計提增值稅,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,下個月繳費,借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,老師,那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目什么時候結平

玲老師 

2023 02/16 14:34
你好?
你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84784997 

2023 02/16 14:46
好的,感謝老師

玲老師 

2023 02/16 14:52
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
