問題已解決
固定資產賬面價200 賣的時候300 分錄是借 :固定資產清理300 貸:固定資產300 借銀行存款300 貸:固定資產清理300 嗎?



賣的時候做的分錄是:
一、轉固定資產清理
借:固定資產清理200
借:累計折舊
貸:固定資產
二、借:銀行存款(或應收賬款)300
貸:固定資產清理
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
三、“固定資產清理”再轉營業外收入或營業外支出
2017 10/06 21:45

84784952 

2017 10/06 21:48
老師我這個問題沒有折舊沒有考慮增值稅呀 是我那樣處理嗎 還是借固定資產清理300 貸固定資產200 營業外收入100
