問題已解決
去年免稅,今年減按1%繳納增值稅,沖紅去年的發票,增值稅怎么申報



紅沖去年的發票還是開免稅的。
2023 02/15 18:19

84784970 

2023 02/15 18:33
那申報的時候怎么申報

84784970 

2023 02/15 18:33
沖紅開免稅沒有疑問

郭老師 

2023 02/15 18:39
你好,已正數一負數不用申報的。

84784970 

2023 02/16 07:43
正數發票是有稅率的,負數發票沒有稅率,導致本期主營業務收入是負數

84784970 

2023 02/16 07:46
這就導致本期的主營業務收入合計算出的增值稅,和開票的增值稅不相等,申報就會疑問

郭老師 

2023 02/16 07:56
沒有其他的銷售員嗎?如果沒有的話,去稅務局申報
