問題已解決
老師,請教一個問題,我1月做出口退稅,因為沒有進項留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會計分錄寫:借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ?



同學(xué)你好
對的
這樣做就可以
2023 02/15 10:57

84785046 

2023 02/15 11:01
老師,那月底,我需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?

樸老師 

2023 02/15 11:07
同學(xué)你好
出口退稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)

84785046 

2023 02/15 11:17
老師,那我計算增值稅的時候,是要減去這部分的銷項嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷 嗎?

樸老師 

2023 02/15 11:25
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦

84785046 

2023 02/15 11:34
老師,謝謝!祝你每天開心。

樸老師 

2023 02/15 11:40
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
