問題已解決
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費用-暫估 100萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬 1月收到部分發(fā)票,會計處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費暫估 -18萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬 借:管理費-辦公費18萬 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬



同學(xué)你好
這個可以的哦
2023 02/13 08:27

84784947 

2023 02/13 08:28
每次來票 都是這樣處理 就行了 是吧 23年匯算清繳的時候 這部分數(shù) 要減除掉 是吧

樸老師 

2023 02/13 08:28
嗯
匯算清繳之前這樣處理完就不用調(diào)增
