問題已解決
22年12月暫估了沒收到發票的設備,借在建工程,貸應付-XX公司,然后在建工程轉了固定資產,借固定資產,貸在建工程。。23年1月份的時候收到了這筆發票,現在該怎么入賬?



暫估和發票一樣的嗎
原路紅沖在發票的
2023 02/11 09:09

84785002 

2023 02/11 09:10
沖哪次,暫估還是轉固定資產

郭老師 

2023 02/11 09:13
借應付
貸在建工程
借在建工程
貸固定資產
借在建工程貸應付
借固定資產
貸在建工程

84785002 

2023 02/11 09:14
就是12月兩筆全沖,1月重新做這兩筆

郭老師 

2023 02/11 09:16
你好對的
是的
是的

84785002 

2023 02/11 09:20
最后轉完固定資產后,不超過500萬的固定資產,是不是可以一次性折舊,扣除5%的損耗后的金額

郭老師 

2023 02/11 09:20
你好可以的
可以的
