問題已解決
老師你好,是這樣子的,我這個月申報的時候出現25和30來出現黃色字體,然后我查了之前的增值稅的時候都對應的上,然后我查到了2022年的9月1號到9月30號的時候,他出現了這個表,那我該怎么辦?怎么填寫?



你好,你是正常交稅的嗎?如果是正常交稅的話,25欄和30欄應該是一樣的金額。
2023 02/10 09:01

84785010 

2023 02/10 09:06
老師你好,是這樣子的,因為去年的稅額呢和202I年和2022年這些稅是一起交的,因為之前出了政策是緩交,我1月份申報的時候出現黃色字體,現在我查到了,是2022年9月1號和9月30號就出現黃了25欄和30欄,那我現在該怎么辦?

郭老師 

2023 02/10 09:09
那你看下你30欄少寫的那一部分是不是緩交的,如果是的話就是正確的。

84785010 

2023 02/10 10:12
圖①的話是我9月份的數據,初二就是8月1號到8月31號的數據

郭老師 

2023 02/10 10:15
你好,你光截圖我不知道你在九月份交了,八月份的金額是多少。

84785010 

2023 02/10 10:22
我的9月份交了,8月份的金額呢,就是我的30欄的這個數字,5978.11

郭老師 

2023 02/10 10:23
你看一下這個25欄是不是八月份主表應補稅款的那個金額。

郭老師 

2023 02/10 10:24
如果不是的話,你看一下是不是你單位一直欠繳的。

84785010 

2023 02/10 10:36
就是這個25欄的這個數就是對不上我稅的數字,因為我單位一直都有欠稅

84785010 

2023 02/10 10:37
我算了全部的增值稅的數字,城市地方這些稅我都不想加上,只算增值稅的數字,就是對不上

郭老師 

2023 02/10 10:38
你看一下你從開始欠繳之前,25欄等于30欄的數據嗎?

郭老師 

2023 02/10 10:38
很有可能因為你30欄沒有填寫,他那25欄給你累計下來的。

郭老師 

2023 02/10 10:38
你自己查一下吧,還有這個不影響你交稅,有差額的沒有關系。

郭老師 

2023 02/10 10:38
或者是你知道你欠稅是多少,你只要25欄減去30欄等于你欠繳的稅款就可以。

84785010 

2023 02/10 10:43
好的,謝謝老師耐心的講解

郭老師 

2023 02/10 10:47
不用客氣,工作愉快。
