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老師,12份增值稅申報后的稅務系統的期末留底稅余額是1000,在公司賬面上怎樣做會計分錄處理才對呢?在公司賬面上怎樣看數據是一致的呢?



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 02/08 16:51

郭老師 

2023 02/08 16:51
轉出未交增值稅,在借方有余額表示留底。

老師,12份增值稅申報后的稅務系統的期末留底稅余額是1000,在公司賬面上怎樣做會計分錄處理才對呢?在公司賬面上怎樣看數據是一致的呢?
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