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老師 有一個客戶的發票(專票)在8月開了一次,在10月又開了一次,開重了,我現在要紅沖8月那張,應該怎么操作呢,對方肯定是抵扣了的



首先,您需要確認8月那張發票是否已經被紅沖,如果已經紅沖,則不需要再操作。如果沒有紅沖,則需要準備紅沖發票,根據國家稅務總局發布的《增值稅發票管理辦法》(發布文號:國家稅務總局令第63號),由開具紅沖發票單位持發票原件、發票復印件等相關資料,到當地稅務機關進行紅沖審核并開具紅沖發票。
2023 02/07 16:15

老師 有一個客戶的發票(專票)在8月開了一次,在10月又開了一次,開重了,我現在要紅沖8月那張,應該怎么操作呢,對方肯定是抵扣了的
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