問題已解決
外貿退稅企業11月操作退稅勾選,進項發票是10月開的,現在申報10月的增值稅,推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎?自動跳出11月我勾選也確認不能撤銷了 。我增值稅那個月申報?退稅那個月申報,退稅申報所屬期怎么選?1,那我現在申報10月增值稅時進項附表第28欄“不予抵扣”欄會自動帶出數據嗎?是否可以手動填寫?2,因為勾選所屬期是11月是否我要12月再申報增值稅表,進項28欄能否帶出來?3,我退稅申報是11月申報還是12月申報?



1、不予抵扣數據是在發票補錄時自動帶出的,不可以手動填寫。2、需要在12月份申報增值稅表,進項28欄會自動帶出數據。3、退稅申報是11月申報,所屬期應該選擇10月份。此外,請確保發票補錄時,發票類型與發票內容的“名稱”相符,不應當疊加多次“同一張發票”,避免因發票重復申報而導致造成的稅款重復抵扣問題。
2023 02/07 16:06
