問題已解決
2022年12月計提工資分錄做錯了,2023年應該怎么做



您好,您紅字沖回22年錯誤分錄,23年按正確分錄做賬
2023 02/06 19:19

84785033 

2023 02/06 19:22
跨年怎么紅沖,一模一樣的做下嗎

84785033 

2023 02/06 19:22
這個是錯誤的

84785033 

2023 02/06 19:23
正確做借制造費用,貸應付職工薪酬

84785033 

2023 02/06 19:24
隔年紅沖怎么做

小林老師 

2023 02/06 19:29
您好,那您若制造費用沒最后結轉損益,那您紅字沖回分錄,寫個相同的分錄在23年

84785033 

2023 02/06 19:33
不明白,制造費用結轉了

84785033 

2023 02/06 19:34
就是這個其他應付款怎么去除

小林老師 

2023 02/06 19:35
您好,紅字沖回了,若制造費用結轉損益,還得調整損益

小林老師 

2023 02/06 19:35
您好,跨年度調整損益用以前年度損益調整

84785033 

2023 02/06 19:37
這樣做嗎

84785033 

2023 02/06 19:38
小企業會計準則

84785033 

2023 02/06 19:40
具體怎么做,有點懵了

小林老師 

2023 02/06 21:58
您好,您的原分錄是應付職工薪酬還是制造費用金額是準確的
