問題已解決
老師,你好 專項資金做成其他應付款,生產成本就是專項資金付款的,這個分錄怎么做?



您好,借生產成本,貸其他應付款
2023 02/05 12:34

84785027 

2023 02/05 12:43
那其他應付款不是一直掛在哪里?首先進來一筆借銀行存款
貸其他應付款? 專項資金
怎么才能提現這個生產成本和這個專項資金對應? 其他應付款怎么才能減少? 是需要統計生產成本的錢去對應減少其他應付款嗎

小林老師 

2023 02/05 12:47
您好,那您花出去是沖減生產成本,借生產成本紅字,借其他應付款

84785027 

2023 02/05 16:53
那不用等生產成本轉庫存啊

小林老師 

2023 02/05 17:09
您好,您收補貼支出時沖減對應生產成本,最后相當于減少成本

84785027 

2023 02/05 17:10
這樣做合理嗎?老師

84785027 

2023 02/05 17:10
那剩下的資金呢?

小林老師 

2023 02/05 17:12
您好,為什么不合理,您收的款項最后都要在利潤表體現

84785027 

2023 02/05 18:29
其他應付款? 生產成本怎么會在利潤表提現啊

小林老師 

2023 02/05 19:04
您好,是整體看,最終所有使用的資金都需要在利潤表里體現

84785027 

2023 02/06 00:09
也只有在銀行存款 在產品里體現啊

小林老師 

2023 02/06 07:30
您好,銷售產品就影響利潤表
