問題已解決
老師我去年有一筆費用,燃油費,是300元的,我掛賬掛其他應付款掛了210元,我今年需要怎么處理一下啊



也就是少做了嘛,借以前年度損益調整,
貸其他應付款
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整金額是90。
2023 02/03 15:31

84784948 

2023 02/03 15:32
老師那300塊錢的燃油費發票我訂到去年12月份是不是,讓后今年就不用發票了,多做這90元

郭老師 

2023 02/03 15:33
對的,是的,不需要發票。

84784948 

2023 02/03 16:10
老師,這個分錄是不是得付300塊錢的銀行回單啊

郭老師 

2023 02/03 16:11
對的,是的,是這么理解的。
