問題已解決
老師,計提十月份工資是用應發工資數,還是用實發工資數呢?比如我公司12月15日發放十月份工資218279.65



你好,用應發工資來的。
2023 02/03 15:14

郭老師 

2023 02/03 15:14
實際發到手的加上個人負擔的社保,加上個稅。

84784985 

2023 02/03 15:47
老師,你幫我看下,我這樣做對嗎?

郭老師 

2023 02/03 15:47
你好,沒有看到你做的。

84784985 

2023 02/03 15:48
圖片發送失敗呀

郭老師 

2023 02/03 15:50
你把分錄寫下來就是了。

84784985 

2023 02/03 15:53
計提十月份工資
借管理費用12000
銷售費用207476
貸:應付職工薪酬一工資219476
12月15日發放十月份工資
借:應付職工薪酬州一工資219476
貸:銀行存款一公賬218279.65
應交稅費一十月份個稅1196.35

郭老師 

2023 02/03 15:55
對的,是的,是這么做的。

84784985 

2023 02/03 15:57
老師,那接下來要結轉工資嗎?我來之前的會計,她沒做計提的,直接做發放接著結轉工資。

郭老師 

2023 02/03 15:57
月末結轉損益就可以的,你說的結轉工資是什么意思?

84784985 

2023 02/03 15:58
我是看到以前的會計這么做的,

84784985 

2023 02/03 15:59
月未結轉損益也是要結轉的嗎?

84784985 

2023 02/03 16:00
月未結轉損益我也沒做過,怎么做教下?

郭老師 

2023 02/03 16:04
借本年利潤,
貸管理費用12000,
銷售費用207476

84784985 

2023 02/03 16:23
老師,如果是用系統做賬,月未結轉損益,是我填寫,還是自動生成

郭老師 

2023 02/03 16:24
你好系統自動出來的。

84784985 

2023 02/03 16:26
哦,好的,懂了,謝謝老師

郭老師 

2023 02/03 16:29
不用客氣,工作愉快。
