問題已解決
老師,我工資表的個稅是9955,但是這個申報的時候他們加了專項扣除,我在月初更新了個稅系統,導致減免往前扣,我工資表多扣的金額補在下個月工資上,那我個稅做賬是應該按實際做嗎?按實際做就工資表和個稅不平,我應該掛那個科目,我把之前個稅少扣的個稅掛在營業外收入了,這樣是不對的。



借應交稅費個稅
貸,銀行存款,
這個填寫你實際支付出去的,
借,應付職工薪酬工資,
貸,應交稅費個稅
銀行存款,
這個是填寫扣除的,
然后應交稅費個稅貸,貸方有余額,下一個月發下去就可以的
2023 02/02 20:20

84785010 

2023 02/02 20:48
可是工資這塊不對啊,我把工資表上多扣的個稅增加到下個月工資實發工資中的話。我分錄中這樣寫,下個月扣除的稅額也對不上啊

84785010 

2023 02/02 20:49
這樣寫嗎?

郭老師 

2023 02/02 20:50
你多扣除個稅發了多少
下個月發了多少的

84785010 

2023 02/02 20:52
實際扣除的是9036.32元,工資表上扣除的個稅是9955元。

郭老師 

2023 02/02 21:16
這個分錄正確的
你說的哪里不對

84785010 

2023 02/03 09:32
老師。我這兩個分錄不修改了,個稅差額算在下個月支付的實發工資中,做賬時差額從銀行存款支出,下個月會相應的減少營業外收入,利潤不變。這樣做可以嗎

郭老師 

2023 02/03 09:33
可以的,可以這么做的。
