問題已解決
老師,去年4月份開出的增值稅專用發票可以紅沖嗎?我方是銷售方。



是的,去年開出的增值稅專用發票是可以紅沖的,只要未發生核銷,且未登記銷售后發票抵扣憑證,都可以進行紅沖處理。例如,購買方因某種原因(如收貨拒收)要求退貨,銷售方可以采取紅沖的方式,對原開具的增值稅專用發票進行紅沖處理。
拓展知識:紅沖后,原發票號碼、名稱、金額、數量等信息都將消失,發票內容已被抹去。發票紅沖后,購買方在退稅時,也不能報送抵扣稅金。
2023 02/01 09:53

老師,去年4月份開出的增值稅專用發票可以紅沖嗎?我方是銷售方。
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