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老師,12月份的應交增值稅借方有余額,要怎樣結轉(zhuǎn)呢?是結轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎?



您好,是的,結轉(zhuǎn)到借方的
2023 01/31 10:18

84784973 

2023 01/31 10:21
會計分錄怎樣做呢

84784973 

2023 01/31 10:22
年底一定要結轉(zhuǎn)嗎

小鎖老師 

2023 01/31 10:34
對的,這個是需要的,對

84784973 

2023 01/31 10:51
會計分錄怎樣做呢

84784973 

2023 01/31 10:51
會計分錄怎樣做呢

84784973 

2023 01/31 10:51
會計分錄怎樣做呢

小鎖老師 

2023 01/31 10:53
借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅

84784973 

2023 01/31 10:58
把金額寫一下吧

84784973 

2023 01/31 10:59
按上面的表,把金額寫一下吧

小鎖老師 

2023 01/31 11:00
你這個圖片我看不清,太混了

84784973 

2023 01/31 11:46
應交增值稅借方余額是2839.25,怎樣做分錄結轉(zhuǎn)到未交增值稅呢

小鎖老師 

2023 01/31 11:46
沒有銷項呢是吧啊

84784973 

2023 01/31 11:47
具體分錄怎樣做,寫上金額吧

小鎖老師 

2023 01/31 11:48
我的意思是銷項金額在哪里?要不您把圖片拍清楚一點吧

84784973 

2023 01/31 11:54
就看這個圖片的數(shù)據(jù),怎樣做分錄結轉(zhuǎn)呢

84784973 

2023 01/31 11:54
主要是增值稅怎樣結轉(zhuǎn)

小鎖老師 

2023 01/31 11:56
銷項減去進項加進項稅額轉(zhuǎn)出,之后這個金額,按照借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅? 這個分錄
