問題已解決
老師,建筑公司收到預收款開具的不征稅普通發票,后期根據工程結算開具專票,請問這個不征稅普票如何處理?作廢還是?如何申報,謝謝老師



你好
這個有兩種處理方式,一種是兩個時間很近,那么你這兩張發票放到一起
借:銀行存款
貸:工程結算等
另外一種是你時間比較長
借:銀行存款
貸:預收賬款
然后開發票的時候
借:預收賬款
貸:工程結算等
增值稅
2023 01/30 15:57

84785032 

2023 01/30 16:13
請問增值稅如何申報呢?老師

王超老師 

2023 01/30 16:14
你申報第二張發票就可以的,前面的不管他

84785032 

2023 01/30 16:15
那會不會完成稅控盤開票數據和稅務局申報比對異常呢?

王超老師 

2023 01/30 16:19
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
