問題已解決
老師,小規模有紅沖發票,稅額是負數,如何填增值稅申報表



答:小規模紅沖發票,在增值稅申報表里,應在“15.本期實際發生的進項稅額”一欄內填寫負數,表示小規模企業的紅字發票。應在“17.本期實際發生的進項稅額”一欄的“應納稅額”、“本期準予扣除額”兩欄填寫,當進項稅額有紅沖時,應納稅額填寫負數,本期準予扣除額也填寫負數,金額相加,即為真正的應繳稅額,本期準予扣除額與應繳稅額之差為本期實際繳納的稅額。拓展知識:增值稅申報表,簡稱“納稅申報表”,是指企業按照國家稅收管理程序,依照規定的期限,以書面形式,通過申報的方式,向有關稅務機關報送的增值稅的計算,征繳,納稅申報等有關事項的表格。
2023 01/30 13:31
