問題已解決
求詳細月末增值稅結轉分錄(有留底和無留底以及上個月有留底本月的會計分錄處理)



1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結轉:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2023 01/29 15:24

84784977 

2023 01/29 15:28
老師,我想知道第一種,進項大于銷項,月末要不要結轉?第二種:上個月有留底本月月末結轉時分錄怎么寫?

易 老師 

2023 01/29 15:29
學員您好,是的,對的進項大于銷項,月末要不要結轉上個月有留底也不要轉的,這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。

84784977 

2023 01/29 15:33
為什么有的老師說要結轉?搞的我都暈了

易 老師 

2023 01/29 15:35
學術上有爭論,官方沒有文件,以會計準則要求為標準

84784977 

2023 01/29 15:42
那老師你的意思是,如果當月進項大于銷項,月底就不要做結轉相關分錄?如果當月進項小于銷項,就只要計提需要交的金額,直接做你上面計提分錄,次月繳納再做繳納的分錄?其余多余的分錄都不要做?是這樣的嗎

易 老師 

2023 01/29 15:48
是的沒錯, 是這樣的

84784977 

2023 01/29 15:53
那年底還要結轉嗎?

易 老師 

2023 01/29 16:30
你好,不要 的,這種情況 不要的

84784977 

2023 01/29 18:04
那12月份的賬就和平時月份一樣做嗎,有沒有比平時多的會計分錄啥的

易 老師 

2023 01/29 18:07
學員您好,是的,對的,資產,負債是一樣
