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我們是小規(guī)模納稅人,4—12月份免征增值稅普票,印花稅以前是含稅金額申報,那現(xiàn)在含稅和不含稅金額一樣,不用區(qū)分含稅和不含稅了,就用開票金額填就對了么?

84785006| 提問時間:2023 01/27 13:51
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答案:確實,4-12月份小規(guī)模納稅人免征增值稅的普票,印花稅的申報不區(qū)分含稅和不含稅,可以直接用開票金額作為申報扣除額。之所以不需要關注含稅和不含稅,是因為大家都了解,小規(guī)模納稅人實際開具的票據(jù)是包含稅金的,而政府采用開票金額作為申報扣除額,也可以看作是允許小規(guī)模納稅人即使實際上支付了稅費,也可以以開票金額作為申報扣除額的特殊政策。簡言之,小規(guī)模納稅人申報印花稅的時候,可以不用區(qū)分含稅和不含稅,只需要填寫開票金額即可。 此外,小規(guī)模納稅人申報印花稅時需要注意的是,如果出現(xiàn)多張相同發(fā)票,則只需要報最大金額的發(fā)票,不要把多張發(fā)票合計后報稅,這樣可以保證稅款管理的準確性和及時性。
2023 01/27 14:04
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