問題已解決
供應商給我們的返利,給我們開了一張返利的銷項負數發票怎么作賬?



借:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(紅字)
貸:主營業務成本
2017 08/19 10:21

84784985 

2017 08/19 10:36
可是供應商當月沒有轉賬和付現金給我們,這要怎么做呢,還有我在有進銷存作賬,怎么做返利呢?

方亮老師 

2017 08/19 10:43
1、銀行存款換成其他應收款即可。
2、進銷存軟件有很多品牌的,每種操作方法各異,建議咨詢一下軟件的售后人員。

84784985 

2017 08/19 12:12
進項稅額是不是應該通過進項轉出做呢?

方亮老師 

2017 08/19 13:06
紅字發票是沖減進項稅額,非紅字發票的返利進項稅額轉出。
