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4-6月本期不含稅3%銷售額7621.62但有一張2月份不含稅1%的紅沖票1499.9元,那我本期報稅時候怎么填銷售額啊? 系統自動出來的不含稅銷售額是6121.72,但這個數是按3%計算的應納稅額啊,提交的時候比對不通過,怎么辦



您好,根據稅務規定,企業應納稅計算中,企業實際應交稅款=應納稅額*應納稅率,因此報稅時需要把原有7621.62減去1499.9再乘以應納稅率0.03.最終提交的不含稅銷售額應該是6121.72。此外,在實際報稅時,當企業發生減免稅、抵免稅,減征稅或納稅義務減輕的處理情形,應使用“紅字”的發票進行報稅,則企業應減輕的稅額在年度終結時將來賬戶上減少,計入上年度累計抵減稅額,對應應納稅額亦抵減,后續月份再報稅時,無需額外報送相關減免稅信息。同時,在實際報稅時,務必熟知當地政策法規,以及報稅的具體程序和要求,以免因不熟悉而影響正常的報稅進度。
2023 01/23 21:26
