問題已解決
小規模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報也報過,那么六月份報增值稅月報時,紅沖這張發票填到哪張表里,麻煩給指點一下好嗎?



您好,小規模納稅人紅沖去年一份普通發票,在六月份報稅時,應填寫增值稅紅字發票原發票表格,在此表中,您應填寫去年開具發票的發票號碼、開票日期、核定增值稅額或減免稅額。您還應在增值稅月(季)報表明細表格中,填寫紅字發票中的發票號碼、開票日期、增值稅金額及核定稅額。
同時,您在五月份升為一般納稅人,六月份報稅時,您應當及時申報調整本月銷項及進項稅額,按照一般納稅人稅率進行稅款計算,并填報增值稅月(季)報表及營業所得稅月(季)報表。
拓展知識:
增值稅紅字發票是一類特殊發票,主要用于有效減少銷售稅額。它以紅字開具,其他各項內容與正常發票完全一致,只是明確標明了增值稅進項稅額和減免稅額,進而可有效減少支付的稅額。
2023 01/23 13:12
