問題已解決
老師,籌建期 固定資產錢付清,完工,取得專票,從在建工程轉,這分錄咋做



1.首先,固定資產錢付清,這項操作應該先做記賬,把付款做在應付賬款里面,憑借發票去付款;
2.待付款完成后,完工,得到專票,此時可做一張類似于收材料的分錄,原材料應付賬款發生額分別憑借專票和發票進行記賬;
3.最后是從在建工程轉,這時可做一張支付工程款的分錄,把在建工程支出發生額進行記賬,憑借發票和專票分別進行記賬,確保帳務的準確性。
拓展知識:再次強調,在建工程要及時記賬,而且把在建工程的成本攤分到工程完工前的每一個月,這樣才能保證會計準確性和賬務的完整性,從而使會計準確精確地反映實際情況。
2023 01/21 19:39
