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審計底稿中,為什么應交增值稅明細表的填寫和賬面數字不一樣?要用增值稅申報表填?



非政策性差異。主要就是人為導致,比如次月申報增值稅時,發現申報期的賬務處理有誤,或者開票、抵扣發票有誤。
2023 01/20 07:13

84784953 

2023 01/20 07:18
那應交增值稅明細表我要按照增值稅申報表填寫嗎?

樸老師 

2023 01/20 07:21
是的
要和賬上一致的

審計底稿中,為什么應交增值稅明細表的填寫和賬面數字不一樣?要用增值稅申報表填?
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