問題已解決
老師!我本月收到的專票都要做賬嗎?即使本月不抵扣的發票也要做進待認證里面嗎?



老師,根據會計準則,個人在使用專票時,應注意分析和識別本月收取的發票,當月產生的發票應當及時處理記賬,即使本月不抵扣的發票也要做進待認證里面。
具體做法是:首先按照發票類型,分別根據增值稅專用發票、增值稅普通發票或其他類發票,將發票按屬性歸類,同一發票類型的發票結構一致,然后依據各發票類型的記賬準則,按發票內容準確、完整地記錄發票;專票一般按照發票金額分攤到稅金科目和原始業務科目中。最后將處理好的發票放入待認證里面,審核后再進行記賬,以確保賬務處理的正確性。
另外,在記賬的過程中,應注意更新發票的有效性,如果發票無效應及時變更記賬,避免影響帳簿的準確性。
2023 01/19 20:51
