問題已解決
老師,因為對方原因,我們已經抵扣的進項需要做轉出處理,怎么做會計分錄



借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023 01/19 09:40

84785000 

2023 01/19 09:43
老師,是去年的賬,庫存商品還用做調整嗎?我們都收到貨了

東老師 

2023 01/19 09:44
是的,這么做,等發票來了再按照發票做個正數會計分錄

84785000 

2023 01/19 09:57
老師,發票不會來了,我們再申訴,申訴好了,就可以抵扣了

東老師 

2023 01/19 09:58
那可以先不轉出了,你轉出了就不能再抵扣
