問題已解決
增值稅專用發票在11月份開錯稅率,12月份已經紅沖開負數發票,11月份的稅如何報?11月份的賬如何做?



11月份開錯稅率的情況下,您需要對11月份的發票進行紅字發票開具,以紅字發票的金額減去原來發票的金額,以獲得正確的11月份發票的稅額。賬目的處理可以根據您的會計制度或財務管理制度,在應付賬款中進行調整。
2023 01/17 17:46

增值稅專用發票在11月份開錯稅率,12月份已經紅沖開負數發票,11月份的稅如何報?11月份的賬如何做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容