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老師好,上年12月計提1月工資時,計提多了3000元,請問在1月時,如何沖減這計提多了3000元的會計分錄?



你好,12月份計提一月份的工資,你還提前做嗎?
2023 01/16 10:33

84785003 

2023 01/16 10:45
“你還提前做嗎?” 是什么意思?沒明白

郭老師 

2023 01/16 10:47
12月份計提一月份的工資,你這不就是提前做。

郭老師 

2023 01/16 10:47
都是12月份計提,12月份兒的工資。

84785003 

2023 01/16 10:55
什么“都是12月計提,12月的工資”??我是問:上年12月計提1月工資時,計提多了3千元,那么,我到2月記賬做1月的賬時,肯定要會一筆分錄呀,雖然現在才1月還沒到2月,但我是提前將這個問題先請教您,明白我的表述了嗎?請認真看文字

郭老師 

2023 01/16 10:56
借應付職工薪工資,
貸以前年度損益調整,
借以前年都損益調整,貸利潤分配,未分配利潤金額是3000。

84785003 

2023 01/16 10:56
12月工資,是1月發放的,即當月工資,下月發放

郭老師 

2023 01/16 10:56
匯算調增3000職工薪酬明細表里面填寫。

84785003 

2023 01/16 11:03
我是2022年12月在計提2023年1月工資時,計提多了3000元。在2023年1月記賬上做調整分錄,然后在匯繳2023年的企業所得稅時,要調增3000元,對嗎?

郭老師 

2023 01/16 11:10
你好是的,是這么做的。

84785003 

2023 01/16 11:42
那么,這個3000元,在哪一個報表哪個項目調增?

郭老師 

2023 01/16 11:43
職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面減去。

84785003 

2023 01/16 11:45
但是,為何要調增呢?多計提的那3000元,不是已經沖減了嗎?

郭老師 

2023 01/16 11:47
你好,你沖減了以前年度損益調整
減的你影響了今年的利潤嗎?還是影響了去年的利潤?是不是都沒有影響?你不得手動調

84785003 

2023 01/16 11:49
“你不得手動調“ 是什么意思?

郭老師 

2023 01/16 11:57
就是匯算清繳,自己手動填寫調增納稅調增
