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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師電子稅務(wù)局帶出來的稅額!和開票系統(tǒng)帶出來的稅額有一點(diǎn)點(diǎn)差額!第三季度的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表沒改,第四季度應(yīng)該怎么修改呢



你好
第三季度的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表沒改,第四季度應(yīng)該怎么修改呢
這個(gè)原來會(huì)計(jì)上也沒有調(diào)整
所有調(diào)整都在第四季度嗎?
要是的話 就是按第四季度數(shù)據(jù)做申報(bào)
如果是第三季度你會(huì)計(jì)做調(diào)整了 財(cái)務(wù)報(bào)表稅局和會(huì)計(jì)不一致
正規(guī)是更正之前申報(bào)
或是實(shí)際業(yè)務(wù)中會(huì)擠差額到第四季度 使本年累計(jì)數(shù)據(jù)是對的
2023 01/15 16:33

84785000 

2023 01/15 16:37
我第三季度的時(shí)候是這樣做的

來來老師 

2023 01/15 16:46
按您圖片發(fā)的
建議是收入按稅局或開票軟件的來
差額調(diào)整稅金中

84785000 

2023 01/15 16:53
那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢

來來老師 

2023 01/15 16:56
還有先問下 你第三季度實(shí)際繳納增值稅是多少?

84785000 

2023 01/15 17:01
實(shí)際繳納是16310.68

來來老師 

2023 01/15 17:07
你好 實(shí)際繳納多的話
借:應(yīng)收賬款560000
貸:主營業(yè)務(wù)收入16310.68/0.03=543689.43
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1,6310.68
差額543689.43+16310.68-560000=0.11
實(shí)際業(yè)務(wù)中可以借:管理費(fèi)用-稅金0.11
這樣稅局那邊核對企業(yè)所得稅收入和增值稅收入比對時(shí)候好對上

84785000 

2023 01/15 17:10
那我營業(yè)收入不是對不上嗎

來來老師 

2023 01/15 17:13
你好 這個(gè)猜測收入您是不是月底一次合并確認(rèn)?
這樣累計(jì)四舍五入的差異就影響了
或是您按您的方式做
差異調(diào)整也可放到費(fèi)用中調(diào)整
稅局對比差異時(shí)候再做說明也可以

84785000 

2023 01/15 17:17
我是一個(gè)季度的收入一起做的

84785000 

2023 01/15 17:28
這樣調(diào)整是可以嗎?

來來老師 

2023 01/15 17:29
我是一個(gè)季度的收入一起做的
這樣就是是容易會(huì)這樣
主要是開票的四舍五入堆一起了
這個(gè)要是分月或是分開做這樣數(shù)據(jù)小一些
或是您的財(cái)務(wù)軟件可以自己提取發(fā)票收入嗎
有不少網(wǎng)絡(luò)記賬軟件是有的

84785000 

2023 01/15 17:31
主要是電子稅局的稅和開票軟件的稅有點(diǎn)差額,我們是一個(gè)季度報(bào)稅的

來來老師 

2023 01/15 17:58
是的
但是這個(gè)一般建議是按增值稅申報(bào)表上收入來
因?yàn)槟莻€(gè)是開票中的金額數(shù)合計(jì)
要是這個(gè)不季度做賬 ,按月或是有收入就做
應(yīng)該您會(huì)計(jì)收入和報(bào)表不會(huì)差距這么大
一般會(huì)壓縮到幾分錢
但是不知您企業(yè)具體情況
可能忙 但是還是貼近增值稅申報(bào)表(除非會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入只確認(rèn)增值稅收入的)

84785000 

2023 01/15 18:00
這樣更正可以嗎?

來來老師 

2023 01/15 18:07
你好 這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)這樣到也可以

84785000 

2023 01/15 18:10
好的 謝謝!

來來老師 

2023 01/15 18:22
客氣 預(yù)祝新年快樂
